PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.575


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 43.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.130
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 759,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.050  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 759,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P01.30.129
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 3.591,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.049  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.591,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.28.152
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.591,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.019  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.591,51  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.26.137
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 3.571,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.144  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.571,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.25.066
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 3.571,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.075  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.571,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.30.187
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 4.739,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.028  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.739,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.26.137
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 5.312,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.003  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.312,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.24.014
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 4.708,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.059  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.708,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.30.331
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 5.226,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.007  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.226,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9