PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.564


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.113
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 529,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.052  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 529,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.114
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 304,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.053  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 304,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.164
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 529,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.052  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 529,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.28.165
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 521,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.051  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 521,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.129
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 1.599,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.108  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.599,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.130
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 521,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.109  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 521,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.25.060
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 1.329,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.079  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.329,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.25.061
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 585,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.078  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 585,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.213
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 1.329,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.031  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.329,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.214
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 565,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.032  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 565,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.156
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 1.329,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.013  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.329,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.157
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 1.268,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.012  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.268,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2