PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.454


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 23.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.141
Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2596  |  Data: 25/01/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.024  |  Data: 11/03/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P02.28.122
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2649  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.089  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.29.137
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2718  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.102  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P04.30.142
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2797  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.003  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.31.151
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2859  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.097  |  Data: 19/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.28.147
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2918  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.013  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.31.070
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2976  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.028  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000