PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.13.017


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Nota de empenho
Emitida:
13/04/2018
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505004003
Data:
13/04/2018
Valor:
R$ 11.126,40
Liquidações
P06.07.060
Data: 07/06/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 10148  |  Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.012  |  Data: 11/07/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.20.030
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 11123  |  Data: 19/07/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.014  |  Data: 03/09/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.08.040
Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 11688  |  Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.145  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.05.021
Data: 05/09/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 12316  |  Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.015  |  Data: 03/10/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.01.103
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 12463  |  Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.080  |  Data: 13/11/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.31.046
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 13104  |  Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.120  |  Data: 12/12/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.30.097
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 13764  |  Data: 29/11/2018  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.20.102
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 14427  |  Data: 17/12/2018  |  Valor: R$ 927,20