PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.600


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 15.152,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201704270001
Data:
27/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Liquidações
P02.20.014
Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 95  |  Data: 19/02/2018  |  Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.001  |  Data: 15/03/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 3.030,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.16.010
Data: 16/03/2018  |  Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 101  |  Data: 07/03/2018  |  Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.050  |  Data: 12/04/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 3.030,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.11.008
Data: 11/05/2018  |  Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 124  |  Data: 08/05/2018  |  Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.032  |  Data: 23/05/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 3.030,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.06.031
Data: 06/06/2018  |  Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 135  |  Data: 06/06/2018  |  Valor: R$ 3.030,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.048  |  Data: 01/08/2018  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 3.030,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.28.101
Data: 28/12/2018  |  Valor: R$ 3.030,40
Notas Fiscais:
Numero: 239  |  Data: 26/12/2018  |  Valor: R$ 3.030,40