PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.03.061


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Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
Valor:
R$ 32.350,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.17.027

Licitação
Número:
201703300001
Data:
30/03/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Número:
201705019
Data:
17/05/2017
Valor:
R$ 69.876,00
Liquidações
P08.02.052
Data: 02/08/2017  |  Valor: R$ 4.108,45
Notas Fiscais:
Numero: 226  |  Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 4.108,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.026  |  Data: 15/08/2017  |  Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 4.108,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.04.018
Data: 04/09/2017  |  Valor: R$ 10.882,54
Notas Fiscais:
Numero: 240  |  Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 10.882,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.086  |  Data: 05/09/2017  |  Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 10.882,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.03.002
Data: 03/10/2017  |  Valor: R$ 9.239,16
Notas Fiscais:
Numero: 258  |  Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 9.239,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.201  |  Data: 05/10/2017  |  Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 9.239,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.06.016
Data: 06/11/2017  |  Valor: R$ 8.119,85
Notas Fiscais:
Numero: 278  |  Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 8.119,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.103  |  Data: 21/11/2017  |  Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 8.119,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2