PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.14.014


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Nota de empenho
Emitida:
14/03/2017
Valor:
R$ 7.802,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201701107
Data:
02/01/2017
Valor:
R$ 441.758,32
Liquidações
P03.30.104
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 2.060,80
Notas Fiscais:
Numero: 22509  |  Data: 29/03/2017  |  Valor: R$ 2.060,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.133  |  Data: 18/04/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 2.060,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.28.024
Data: 28/03/2017  |  Valor: R$ 1.722,50
Notas Fiscais:
Numero: 22474  |  Data: 27/03/2017  |  Valor: R$ 1.722,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.059  |  Data: 12/05/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 1.722,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.03.142
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 4.019,10
Notas Fiscais:
Numero: 22524  |  Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 4.019,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.019  |  Data: 03/05/2017  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 4.019,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0